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2022年12月自己計提的企業所得稅比稅務局多1分錢怎么處理?2023年01月我要寫什么分錄?



你好,沖銷多計提
借:應交稅費—企業所得稅? ?0.01
貸:以前年度損益調整—所得稅費用? 0.01
2023 01/14 14:06

84785003 

2023 01/14 14:06
我可以轉營業外收入?

鄒老師 

2023 01/14 14:09
你好,沖銷多計提
借:應交稅費—企業所得稅? ?0.01
貸:以前年度損益調整—所得稅費用? 0.01
是不可以直接轉為? 營業外收入的

84785003 

2023 01/14 14:13
小企業會計準則是不是沒有以前年度損益調整

84785003 

2023 01/14 14:14
那怎么行?

鄒老師 

2023 01/14 14:16
你好,小企業會計準則,沖銷多計提的所得稅
借:應交稅費—企業所得稅? ?0.01
貸:利潤分配—未分配利潤? ?0.01

84785003 

2023 01/14 14:17
這樣做不是影響今年的利潤表

鄒老師 

2023 01/14 14:20
你好,是的,這樣做是不影響今年(2023年)利潤表的數據的?

84785003 

2023 01/14 14:27
那是不是正常做法,2023年匯繳清算的時候納稅調增0.01元

鄒老師 

2023 01/14 14:28
你好,小企業會計準則,沖銷多計提的所得稅
借:應交稅費—企業所得稅? ?0.01
貸:利潤分配—未分配利潤? ?0.01
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785003 

2023 01/14 14:30
這個我會了,我的意思是這個0.01還需要在匯繳清算的時候納稅調增

鄒老師 

2023 01/14 14:31
你好,這個不是納稅調整事項,所以不需要調增的

84785003 

2023 01/14 14:32
如果是費用或者材料發票跨年了,沒有以前暫估,就要調增對嘛?

鄒老師 

2023 01/14 14:33
你好,如果是費用或者材料發票跨年了,是費用或者材料在次年補入賬?
