問題已解決
老師,有張專票我上個月已經抵扣了,這個月發現他大類開錯了需要重開沖紅具體我該咋弄?



重開沖紅的具體操作流程是:首先,聯系開票單位,請求單位對原有發票進行重開沖紅,要求單位在操作之前可以將發票影印以及原有記錄,完成發票沖紅操作。其次,開票單位更換票據代碼,重新開具發票,寫明“沖紅原發票號碼”,同時影印原發票,并記錄到原發票內。最后,會計核算截止日期前,將沖紅原發票的沖紅新發票及相關沖紅憑證做好記錄,安排歸檔。
此外,從財務會計角度來說,沖紅發票是記錄企業收入、支出情況的主要憑據,它不僅要正確準確表達真實的經濟業務,還要保證發票內容的真實、準確,否則有可能導致財務會計記賬出現錯誤。
2023 01/14 05:38
