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購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,支付價款6萬元,取得增值稅專用發(fā)票。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784981| 提問時間:2023 01/13 09:30
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=6萬元x13%=780元。 增值稅是由發(fā)生稅收對象進行繳納的,稅收對象是指根據(jù)稅收征收法律規(guī)定發(fā)生稅收行為的單位、個人。增值稅的征收對象是正在從事經(jīng)營活動的企業(yè)和個體工商戶,而增值稅的征收范圍是按照貨物及勞務(wù)銷售價格的變化而產(chǎn)生的稅價差額,即納稅人在銷售貨物和提供勞務(wù)時,由于銷售成本、稅金等發(fā)生變化而引起的價格差額,這個價格差額稱之為增值稅。 根據(jù)本案來看,企業(yè)購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,支付價款6萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=6萬元x13%=780元。
2023 01/13 09:36
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