問題已解決
老師您好!如果年末應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1700;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)19000;該如何賬務處理?



你好,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1700,
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)19000—1700
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)19000
2023 01/13 09:34

84785013 

2023 01/13 09:44
老師您好!借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1700借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)17300貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)19000這個是正確的嗎?

鄒老師 

2023 01/13 09:45
你好,是的,是有什么疑問嗎?

84785013 

2023 01/13 09:58
老師您好!如果年末進項是1700;銷項為19000該如何賬務處理?

鄒老師 

2023 01/13 09:59
你好,如果年末進項是1700;銷項為19000
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)19000,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1700,
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)19000—1700
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)19000—1700,
貸:應交稅費—未交增值稅?19000—1700
