問題已解決
進項稅額加計要轉出怎樣做分錄



你好,什么原因需要轉出的?是不想抵扣了嗎?
2023 01/12 18:11

84784972 

2023 01/12 18:13
上個月抵扣了一張1000元發票,也做了加計,這個月開1000紅字信息表,做進項轉出,加計也要轉出

84784972 

2023 01/12 18:15
很急老師

郭老師 

2023 01/12 18:15
你好,附表四一般項目加計扣除里面有一個調減金額。

84784972 

2023 01/12 18:16
那我賬上怎樣做才能和表里一至

84784972 

2023 01/12 18:16
賬上怎樣減少這筆加計

郭老師 

2023 01/12 18:18
借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業外收入負數,
借應交稅費、增值稅加計扣除
貸應交稅費未交增值稅

郭老師 

2023 01/12 18:18
第一個借方也是負數,剛才打錯了。

84784972 

2023 01/13 09:01
但是這樣子,我的加計賬上一正一負數,還是和申報表不一樣?

郭老師 

2023 01/13 09:04
你好,這里填寫的是加計扣除,我給你上面寫了加急扣除的怎么會不一致
進項的進項轉出我沒有給你做

84784972 

2023 01/13 09:05
麻煩給我一個全的分錄,我不會

84784972 

2023 01/13 09:05
我賬上要做幾筆分錄才能和申報表一至

郭老師 

2023 01/13 09:08
借應付賬款,
貸管理費用、
應交稅費、應交增值稅進項轉出
借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業外收入負數,
借應交稅費、增值稅加計扣除
貸應交稅費未交增值稅

84784972 

2023 01/13 09:09
第一筆分錄沒看明白老師

84784972 

2023 01/13 09:11
老師我抵扣的1000元進項稅額已經做了轉出了,現在只剩100元加計沒做賬務處理

郭老師 

2023 01/13 09:11
你好,進項轉出的,你這個支付的是什么業務的,之前借管理費用,應交稅費,應交增值稅,進向貸應付賬款,那不就是做進項轉出開了負數發票。

84784972 

2023 01/13 09:11
我不知道加計怎樣做賬

郭老師 

2023 01/13 09:12
你好,你平時加計扣除做賬了嗎?借應交稅費增值稅加計扣除,
貸營業外收入,
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費增值稅加計扣除,就這么做。
