問題已解決
老師,請問下我們公司12月份的時候收到一筆買辦公用品的費用發票,但是費用我們現在一月份才轉給對方,那分錄怎么做啊。



借管理費用帶其的應付款,一月份再注冊支付。
2023 01/12 10:05

84785031 

2023 01/12 10:38
一月份支付的話是用,借其他應付款,貸銀行存款,這樣嗎

郭老師 

2023 01/12 10:41
可以的,可以這么做的。

老師,請問下我們公司12月份的時候收到一筆買辦公用品的費用發票,但是費用我們現在一月份才轉給對方,那分錄怎么做啊。
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容