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外貿公司12月勾選退稅進項發票,11月開的銷售出口發票,是幾月申報增值稅呢,幾月申報出口退稅呢?



外貿公司12月勾選退稅進項發票,11月開的銷售出口發票,則11月份應當申報增值稅,12月份申報出口退稅。如果是跨月份的發票,也就是說,進口發票是11月份,出口發票是12月份,則12月份應當同時申報增值稅和出口退稅。拓展知識:外貿企業出口銷售需要按照一定的程序進行申報,以及按照一定準則進行退稅,需要做好準備工作,如有必要,可以向稅務機關索取相關指導文件,以確**稅事宜可以盡快順利辦理。
2023 01/12 09:40
