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問題已解決
老師您好,我上月期末留底有未交增值稅有20萬,銷項(xiàng)10萬。我本月報(bào)稅要怎么做賬呢



上月期末留底時(shí),未交增值稅有20萬,而銷項(xiàng)10萬的情況,本月報(bào)稅的話,納稅主體應(yīng)按照本月實(shí)際應(yīng)納稅額來報(bào)稅,當(dāng)時(shí)留底的未交稅款并不計(jì)入本月發(fā)生額,因此,本月報(bào)稅繳款額應(yīng)減去上月未納稅款10萬,以及本月應(yīng)納稅額減去上月留底的20萬,才是本月實(shí)際應(yīng)繳稅款的數(shù)額。
此外,增值稅的計(jì)算方式也有很多變動,比如納稅減按照簡易辦法征收等,根據(jù)具體情況對照實(shí)際稅負(fù),及時(shí)調(diào)整計(jì)稅方式,并詳細(xì)了解有關(guān)規(guī)定,以免造成稅款繳納不足或者過多,給企業(yè)經(jīng)營帶來損失。
2023 01/11 18:27
