問題已解決
老師好!預付賬款,已付款一直未收到發票,有些公司已不在了,怎么做賬務處理呀?



你好,對方給你提供了貨物或者是服務嗎?
2023 01/11 18:19

郭老師 

2023 01/11 18:20
是的話借庫存商品,貸預付賬款,你們單位正常做就是不允許抵扣所得稅

郭老師 

2023 01/11 18:20
銷售出去,正常結轉成本的。

84785006 

2023 01/11 18:26
設計服務費

84785006 

2023 01/11 18:29
已付設計服務費,未收到發票,如領導說將賬清理一下,我該怎么做賬務處理?

郭老師 

2023 01/11 18:29
你好,這個是用在哪里的?單位主營是什么的?是設計的嗎?

84785006 

2023 01/11 18:30
對的主營業收入是設計服務,會外包設計出去

郭老師 

2023 01/11 18:33
借勞務成本貸預付賬款確認收入之后借主營業務成本貸勞務成本。

84785006 

2023 01/11 18:33
還沒收到了發票,沒有計入成本費用呢

郭老師 

2023 01/11 18:34
你好,你確認了收入沒有這個對應的項目,沒有的話就做第一個分錄就可以的,不管收到沒收到,只要給你提供了服務就行。

郭老師 

2023 01/11 18:34
企業根據權責發生制,不用非得等發票到。

84785006 

2023 01/11 18:35
老師還沒明白的你的意思、如我收不到這些發票了,對方收了錢,不開票了,應該怎么做賬務的處理呢?

郭老師 

2023 01/11 18:37
我知道我聽懂了你意思,你沒有看懂我的意思,我的意思是正常做和有發票的是一樣做,只不過是匯算清調燈,這個理解吧,不理解的話暫估知道嗎?

84785006 

2023 01/11 18:38
有好些呢,有十幾家公司

郭老師 

2023 01/11 18:39
沒關系
總比你掛預付賬款好

84785006 

2023 01/11 18:41
你可以寫一下分錄不,我不太明白,匯算清繳調增?

郭老師 

2023 01/11 18:46
借勞務成本貸預付賬款確認收入之后借主營業務成本貸勞務成本

84785006 

2023 01/11 18:51
匯清繳調增要交企業所得稅哦

郭老師 

2023 01/11 19:06
調增之后盈利的才需要交
你掛賬不也是一樣的
