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問題已解決

老師,我們之前一直有留抵稅額,在應交稅費_應交增值稅-進項稅額有借方余額2萬,然后期末也一直有應交稅費_應交增值稅_銷項稅額貸方余額1萬,上月又增加了5萬的銷項稅額,請問老師,我怎么做會計分錄,因之前一直有留抵,就沒做過結轉增值稅,現在完整的會計分錄怎么做?本月我應該只交4萬增值稅就行了把?因為有留抵(先不說附加稅費的事)

84784958| 提問時間:2023 01/10 19:49
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
在本月增加了5萬的銷項稅額之后,首先需要做的是對進項稅額和銷項稅額的結轉。對于結轉增值稅,可以采取的方法是:借:應交稅費-應交增值稅(2萬);貸:應交稅費-銷項稅額(5萬)。這樣,就將期初的增值稅額結轉到期末,并計入4萬增值稅支出,本月應交增值稅僅為4萬,期末貸方余額仍為1萬。 拓展知識:結轉增值稅是指將上一期期末未繳納或可以結轉使用的增值稅移轉到本期應交增值稅支出貸方進行結轉,以憑證形式記載。結轉增值稅的會計處理原則是:借方科目為“應交稅費-應交增值稅”,貸方科目為“應交稅費-銷項稅額”。
2023 01/10 19:58
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