問題已解決
給企業分批付款,但是給我們開了一張總得發票金額,那這個發票我該怎么貼



那你收到商品和服務了嗎?
2023 01/10 11:47

84784987 

2023 01/10 13:05
我們是上個月剛剛打給別人的研發費用,就是簽訂了合同

玲老師 

2023 01/10 13:09
實際業務還沒有發生,是不?那你就計入預付賬款。然后等業務實際發生的時候,你再計入成本費用,或者研發支出等。

84784987 

2023 01/10 13:29
哦哦好的謝謝老師

84784987 

2023 01/10 13:30
但是發票已經開給我們了,開的技術服務費,我記預付賬款,把這個票貼到后面合適

玲老師 

2023 01/10 13:50
最好是這張發票放在成本費用那個憑證后面。付款的那筆分錄是在后面,放銀行回單。

84784987 

2023 01/10 13:57
嗯好的老師謝謝

84784987 

2023 01/10 14:00
但是發票跨年了那,這個是12月開的,今年實際發生時再附到后面可以嗎

玲老師 

2023 01/10 14:22
可以的,可以這樣處理的,因為你已經開出來了。

玲老師 

2023 01/10 14:22
如果一點瑕疵沒有,那就退回去重開。

84784987 

2023 01/10 14:39
好的老師

玲老師 

2023 01/10 15:24
不客氣,祝您工作愉。不客氣,祝您工作愉快。
