問題已解決
老師,我22年計提了費用,但是1月份收到發票了,應該怎么做賬呢



你好,把計提費用的快捷分數沖銷,然后再按照發票做賬。
2023 01/09 15:54

84785008 

2023 01/09 15:57
是在22年12月的賬中沖銷,按發票入賬嗎

東老師 

2023 01/09 15:57
是在你2023年的賬面里沖銷

84785008 

2023 01/09 15:59
費用跨年不是不好沖了嗎,通過什么科目沖呢

東老師 

2023 01/09 15:59
你做一個正數,再做個負數,等于是沒有變化的。

84785008 

2023 01/09 16:00
跨年不是通過以前年度損益調整嗎

東老師 

2023 01/09 16:01
需要,因為你在2023年的時候做了一個正數,又做了一個負數,沒有變化。

84785008 

2023 01/09 16:02
沒明白,你能幫我做個分錄嗎

東老師 

2023 01/09 16:03
2023年借管理費用負數 應付賬款暫估負數 借管理費用 貸應付賬款暫估

84785008 

2023 01/09 16:04
以前年度損益調整沒用到啊

東老師 

2023 01/09 16:05
對呀,因為你通宵了,然后又走到負數,所以就沒有。
