問題已解決
老師,你好!我單位給其他單位借款,分錄可以這樣做不,借:其他應付款--其他 貸:銀行存款



是的,就是這樣的分錄
2023 01/09 10:34

84784990 

2023 01/09 10:37
現在年末填財報,其他應付款是負數,這個應該怎么填呢?

家權老師 

2023 01/09 10:44
填在其他應收款就是

84784990 

2023 01/09 10:47
好的,謝謝老師!

家權老師 

2023 01/09 10:57
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
