問題已解決
暫估開票是4個月前,現在差額調成本,調的成本是調這個月的嗎?如果實際收到的發票金額比暫估的金額少要怎么處理呢?以前結轉的成本和實際收到發票成本不一樣



你好,沖銷暫估,然后根據發票入賬,之前結轉的成本是不做調整的
2017 07/18 12:48

84784948 

2017 07/18 13:09
老師,(1)3月份暫估入庫不含稅是3500元發票開出去了,已經按3500結存成本,7月份收到發票不含稅是3700元,沖紅后差額200元怎么處理?
(2)如果暫估入庫價是不含稅800元,當月已經結轉成本,過了幾個月收到的發票金額不含稅是700元,差額100元又怎么處理?謝謝!

鄒老師 

2017 07/18 13:11
1,沖回3500,然后按3700做入庫分錄
2,沖回800,按700入賬

84784948 

2017 07/18 13:17
1,商品明細賬上沖回3500,按3700入庫,3月份已經按3500結轉成本,所以多出200元,怎么處理?
2,商品明細賬上沖回800,按700入庫,3月份已經按800結轉成本,所以少200元,怎么處理?

鄒老師 

2017 07/18 13:18
1,在庫存商品體現了
2,少的會體現負數余額

84784948 

2017 07/18 13:20
1,商品只有1件,已經出庫,現在沒有數量只有200元掛賬上,怎么處理這200元?
2,商品只有1件,已經出庫,現在沒有數量只有負數100元掛賬上,怎么處理這負數100元?

鄒老師 

2017 07/18 13:27
1,補結轉相應成本
2,沖銷結轉貨物的成本
