問題已解決
老師你好!2022年開了一張專票增值稅,然后2023年1月發現發票有錯別字,紅沖了。報12月稅增值稅的時候,稅務系統還是自動出現了12月開的票。這個需要怎么樣做賬呢?



你好,這個是你自己開出去的嗎?如果是的話就應該申報的,它屬于12月份的收入。
2023 01/07 15:20

84785017 

2023 01/07 17:15
是的,但是1月又沖紅了

84785017 

2023 01/07 17:15
然后1月又開過了

84785017 

2023 01/07 17:16
意思是先抵扣12月進項稅嗎?然后1月的沖紅和新開怎么辦?

郭老師 

2023 01/07 17:22
一月份紅沖,它屬于一月份的附屬銷售額,它不屬于12月份的,12月份需要正常申報。
