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老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝



借主營業務成本,貸預付賬款
就是12月份做的,
然后一月份借預付賬款,貸以前年度損益調整,
借以千年度損益調整到預付賬款
它屬于2022年的成本。
2023 01/05 13:44

老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
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