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客戶退貨,退回貨款怎么做賬



之前確認了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2023 01/05 13:39

84784952 

2023 01/05 13:43
對的,老師

84784952 

2023 01/05 13:44
是不是先沖借:銀行存款負數(shù)貸:應收賬款負數(shù)

郭老師 

2023 01/05 13:45
你好,那你之前的分錄不變,金額是負數(shù)紅沖就可以的,你這個錢退回了吧。

郭老師 

2023 01/05 13:45
負數(shù)發(fā)票開具了嗎?

84784952 

2023 01/05 13:46
負數(shù)發(fā)票開具了

郭老師 

2023 01/05 13:47
借銀行存款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
借主營業(yè)務成本,負數(shù)
貸庫存商品附屬

84784952 

2023 01/05 13:48
老師,然后相應的再沖減收入,成本對吧

84784952 

2023 01/05 13:49
不再通過應收帳款嗎

郭老師 

2023 01/05 13:49
對的,是的,是這么做的。

84784952 

2023 01/05 13:52
因為剛一開始我們收到貨款是借:銀行存款貸:應收帳款;相應確認收入:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入;確認成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品

郭老師 

2023 01/05 13:52
不用通過應收賬款的。

84784952 

2023 01/05 13:57
我們都通過了應收帳款了老師

84784952 

2023 01/05 13:57
因為要體現(xiàn)對方公司名稱

郭老師 

2023 01/05 13:58
那就通過應收賬款過度自己寫。
