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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果當(dāng)月沒(méi)有做轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是把增值稅交了,下個(gè)月如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)該如何做賬



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 01/05 09:15
