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21年購買的稅控設(shè)備440已經(jīng)做賬,但是申報的時候沒有填減免申報表,22年收到了百望退款280,現(xiàn)在賬上顯示減免稅160,但是申報表沒有顯示,應(yīng)該怎么操作



你好;? ?你申報也得體現(xiàn)的;? 退款了。 那你要紅沖管理費用科目; 抵減 也得減少的;? ?
2023 01/04 14:34

21年購買的稅控設(shè)備440已經(jīng)做賬,但是申報的時候沒有填減免申報表,22年收到了百望退款280,現(xiàn)在賬上顯示減免稅160,但是申報表沒有顯示,應(yīng)該怎么操作
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