問題已解決
老師,21年年底有暫估了一筆成本,發票是22.12月收到的,這個有什么影響嘛



你好,那你匯算清潔的時候怎么做的?
2023 01/04 10:20

84785005 

2023 01/04 10:20
我也不清楚,我是后半年接管的帳

郭老師 

2023 01/04 10:26
你好,那你看下去年的匯算清繳。有調增的數據嗎?

郭老師 

2023 01/04 10:26
如果沒有的話,你直接把這個收到的發票放到去年暫估的憑證后面。

84785005 

2023 01/04 10:30
老師,如果有調整的話,是不是在我標注的這個地方有數據

郭老師 

2023 01/04 10:31
哦,在30欄里面填寫的,不是在這里。

84785005 

2023 01/04 10:34
是這里嗎

郭老師 

2023 01/04 10:37
對的,是的,是這么做的。

84785005 

2023 01/04 10:38
那匯算清繳沒調增,我就把收到的這張發票正常放到憑證后面就行哈

84785005 

2023 01/04 10:39
老師,那如果21年已經暫估,在匯算清繳之前就收到了這張發票,這個用操作什么嗎

郭老師 

2023 01/04 10:40
好,對的,是的,暫估和發票一樣的,你可以把這個發票放到之前的記賬憑證后面,也可以紅沖之前的,然后再做發票的。

84785005 

2023 01/04 10:41
這樣怎么做分錄呢

郭老師 

2023 01/04 10:43
借應付賬款,貸以前年度損益調整,借以前年都損益調整,貸應付賬款。

84785005 

2023 01/04 10:46
其實是一樣的,不用調整啊,這個

郭老師 

2023 01/04 10:49
你好,那你之前賬上提現了暫估嗎?

郭老師 

2023 01/04 10:50
賬上提現了暫估,現在收到了發票,你不在紅沖暫估體現收到發票這一個業務動不?

84785005 

2023 01/04 10:54
這是暫估的那個憑證,暫估字字眼只在摘要上體現了,這個憑證還沒打印裝訂,現在我只需要把摘要改下就行吧

郭老師 

2023 01/04 10:55
可以的,可以這么做的。

84785005 

2023 01/04 10:57
老師,如果年底暫估,在匯算清繳之前沒有收到發票,,這個在賬務或者稅務上又該怎么操作呢

郭老師 

2023 01/04 10:58
實際與業務的賬上不用調整在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

84785005 

2023 01/04 11:01
后來再收到發票的話用操作什么嗎

郭老師 

2023 01/04 11:03
紅沖之前的,然后再做發票的。需要納稅調減、匯算清繳的時候。
