問題已解決
3月份的專票,已經在12月份沖紅,但是按實際銷項金額申報的話,專票比對不過去,這應該怎樣處理呢?



同學你好,我們是小規模嗎?
2023 01/03 21:13

84785006 

2023 01/03 21:17
是的,老師,像這種應該怎樣處理最好呢?

立峰老師 

2023 01/03 22:11
需要去稅務局,親,因為系統的稅率不一樣,3月是專票是1%,而年專票為3%

立峰老師 

2023 01/03 22:12
去稅務局把情況說一下,就可以

84785006 

2023 01/03 22:18
老師,以前開的票,現在12月了才沖紅,這個可以說的過去嗎?

立峰老師 

2023 01/03 22:18
可以說的過去。因為一直對方沒有談妥

84785006 

2023 01/03 22:21
老師,我看了下沖紅的是7月1號開的票

立峰老師 

2023 01/03 22:23
那當時開的稅率多少,現在開的稅率多少,開紅字信息表了沒?

84785006 

2023 01/03 22:28
當時開錯了,開的百分之1.? ?12月份已經沖紅

立峰老師 

2023 01/03 22:33
那還是稅率不對惹的比對不過,去稅局就可以了。沒什么事

84785006 

2023 01/03 22:45
老師,那為什么他當時開錯票了,還能報過去稅呢?

立峰老師 

2023 01/03 22:47
是的,這也是個問題,當時不應該有1%的專票。
現在發現錯了,也紅沖了,只差去稅務局申報一下就可以了。
