問題已解決
老師,請問暫估時借:工程成本—暫估,貸應付一暫估,結轉時借主營業務成本,貸工程成本-暫估可以嗎



你好,也行的, 沒問題
2023 01/03 19:56

84784950 

2023 01/03 19:57
老師,那收到發票后可以直接沖減應付一暫估嗎?

易 老師 

2023 01/03 19:58
可以沖回后重做發票金額的

84784950 

2023 01/03 20:01
老師,已經結轉了怎么沖回?分錄怎么寫?

易 老師 

2023 01/03 20:06
同學您好,一般是紅字沖回暫估的,藍字記正確的

84784950 

2023 01/03 20:08
老師可以說下具體分錄嗎

易 老師 

2023 01/03 20:11
同學您好,借:工程成本—暫估負數,貸應付一暫估,負數
借:工程成本 ,貸應付賬款

84784950 

2023 01/03 20:16
老師,那個暫估已經結轉了,可以直接做分錄借應付一暫估,貸庫存現金嗎,后付發票?

易 老師 

2023 01/03 20:22
是的沒錯, 是這樣的
