問題已解決
老師,應收預收對客戶的是吧,應付預付賬款是對供應商的是吧?



你好,是的,是這樣的
2023 01/03 11:24

84785021 

2023 01/03 11:27
是不是說,比如供應商給我們貨了,沒給發票,我們也沒給錢,就是暫估入庫,借庫存商品-暫估貸應付賬款對吧?發票到了,就是,沖之前的暫估的分錄,然后,借庫存商品,借應交稅費應交增值稅,貸應付賬款,等打款了就是借應付賬款貸銀行存款對嗎?

鄒老師 

2023 01/03 11:28
你好,是的,是這樣的

84785021 

2023 01/03 11:28
也就是說這個應付預付就是在沒有給錢的時候的過渡科目對嗎

鄒老師 

2023 01/03 11:29
你好
應付,是購進了還沒有付款
預付,是還沒有購進就提前付款了

84785021 

2023 01/03 11:29
如果發票到了,錢也當時正好打了,就是借庫存商品貸銀行存款了,對嗎?就沒有過渡科目了

鄒老師 

2023 01/03 11:29
你好,是的,是這樣的

84785021 

2023 01/03 11:32
但是,我們沒有庫存商品,直接拉過來就賣了,或者從自己基地里拉了就賣出去了,不用庫存商品這個科目了,直接主營業務成本可以嗎

鄒老師 

2023 01/03 11:32
你好,不可以,需要通過??庫存商品? 科目過渡一下才是的?

84785021 

2023 01/03 11:35
直接從基地拉給客戶了,或者直接從供應商那里拉給客戶了呀

鄒老師 

2023 01/03 11:36
你好,你如果直接主營業務成本,如果還沒有銷售(假如還在運輸途中),就計入了這個科目,顯然是不對的啊?

84785021 

2023 01/03 11:40
你說的啥意思沒懂老師

鄒老師 

2023 01/03 11:41
你好,我的意思就是需要通過? 庫存商品? 科目過渡一下
而不應當購進的時候就直接計入?主營業務成本

84785021 

2023 01/03 11:50
問題是,我們基本上拉了貨一個多小時就送過去了

鄒老師 

2023 01/03 11:50
你好,基本上拉了貨一個多小時就送過去了,也需要通過? 庫存商品? ?才是的?

84785021 

2023 01/03 11:58
那這個庫存商品什么時候做,從自己基地拉出來的時候,供應商開發票進來的時候,還是有收入的時候做

鄒老師 

2023 01/03 11:59
你好,購進的時候,計入庫存商品。
銷售到客戶手上確認收入的時候,結轉到?主營業務成本

84785021 

2023 01/03 12:02
那這個庫存商品是先暫估然后開進來發票,重新確認庫存商品,確認收入的時候再結轉到主營業務成本對吧

鄒老師 

2023 01/03 12:02
你好,是的,是這樣的
