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老師,我想問一下,我們是六月份開出去發票10822.82之前的會計做了分錄借應收賬款,貸主營業務收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發票了,那我七月份怎么做分錄呢?



同學,你好
借:銀行存款10333.02
管理費用-電費489.8
貸:主營業務收入
應交稅費
2023 01/02 18:52

84785021 

2023 01/02 18:53
老師,我想問一下,我們是六月份開出去發票10822.82之前的會計做了分錄借應收賬款10822.82,貸主營業務收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發票了,那我七月份怎么做分錄呢?

84785021 

2023 01/02 18:53
你幫我把分錄這完整吧

小菲老師 

2023 01/02 18:53
同學,你好
你稅率多少?

84785021 

2023 01/02 18:55
我們開出去的是免稅的發票,而且截止到六月份,這個公司掛的應收賬款的余額是3516.37這個金額

小菲老師 

2023 01/02 18:56
同學,你好
借:銀行存款10333.02
管理費用-電費489.8
貸:主營業務收入10822.82

84785021 

2023 01/02 18:58
應該是貸應收賬款10822.82這樣子吧

小菲老師 

2023 01/02 18:58
同學,你好
不是,你開了發票,需要確定收入

84785021 

2023 01/02 18:59
他六月份開出去的發票的時候已經確認收入了啊

小菲老師 

2023 01/02 19:00
同學,你好
借:銀行存款10333.02
管理費用-電費489.8
貸:應收賬款10822.82

84785021 

2023 01/02 19:02
那我說的對的吧?他開進來的是企業管理服務綜合服務費這個489.8金額,我直接進去銷售費用是對的嗎?

小菲老師 

2023 01/02 19:03
同學,你好
他開進來的是企業管理服務綜合服務費這個489.8金額,我直接進去銷售費用是對的嗎?對的
