問題已解決
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎



您好同學(xué),咱這個紅沖的發(fā)票呀,不牽扯到年度損益調(diào)整,我們直接用主營業(yè)務(wù)收入寫金額寫負數(shù)就可以了,在你填開紅字發(fā)票的當月就可以了,不牽扯到以前年度影響的,因為這個不涉及到匯算清繳調(diào)整。
2023 01/02 09:52

李霞老師 

2023 01/02 09:52
咱們在哪個月紅開的這張發(fā)票,我們就借,,應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,然后金額寫成負數(shù)的就可以,或者說寫在相反的方向也可以的。

84784985 

2023 01/02 10:09
以前會計在2022年1月調(diào)整了以前的利潤,那我在2022年12月怎么把這個調(diào)整做平呢

84784985 

2023 01/02 10:10
以前會計在2022年1月紅沖重新開了發(fā)票后調(diào)整了以前的利潤,那我在2022年12月怎么把這個調(diào)整做平呢

李霞老師 

2023 01/02 10:11
你好,咱就把當時那個分錄給反沖掉就行了,給反沖掉以后重新按照紅字發(fā)票正常做一個我說的那個分錄。

84784985 

2023 01/02 10:14
就是要在2022年12月反沖,然后做一筆負數(shù)銷售分錄是吧,申報12月增值稅還要減去這筆金額和稅額,如果把賬調(diào)到1月沖,利潤表要調(diào)好幾個季度

李霞老師 

2023 01/02 10:24
你好,這個賬不要調(diào)到一月份都做,在12月份就可以,賬務(wù)處理你說的沒問題,

84784985 

2023 01/02 10:26
老師,申報增值稅12月份做調(diào)整,跟開票系統(tǒng)金額不一致,但全年肯定一樣的,這個沒事吧

李霞老師 

2023 01/02 10:28
你好,對,全年是一樣的,就沒問題了。

84784985 

2023 01/02 10:34
好的,謝謝老師!

84784985 

2023 01/02 10:36
老師,再請教問題,2022年12月我要估一部分未開票收入,這部分怎么做了,到2023年這部分再開票

李霞老師 

2023 01/02 10:38
也好,跟正常的收入分錄一樣,只不過是沒有發(fā)票,然后等到后期開了發(fā)票以后,再把這部分紅沖掉就可以了,把它看成一張紅色發(fā)票就行了。

84784985 

2023 01/02 10:44
好的,謝謝老師

李霞老師 

2023 01/02 10:46
祝您生活愉快開心 ,
