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10月認證抵扣1張進項發票,12月對方要求紅沖此張認證抵扣進項發票,由購買填寫紅字信息表嗎



同學您好,是的沒錯, 是這樣的
需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的;
(2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回的;
(3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2022 12/28 21:29

84785028 

2022 12/28 21:33
紅字信息表已填寫并上傳了,對方紅沖后,要給我們寄紅沖發票嗎?

易 老師 

2022 12/28 21:34
,要給我們寄紅沖發票

84785028 

2022 12/28 21:35
我們這邊賬務處理附件是什么,申報增值稅要做進項稅額轉出嗎?

易 老師 

2022 12/28 21:37
做原分錄紅字,申報表做進項轉出的

84785028 

2022 12/28 21:41
紅字信息表我這邊填寫了并上傳就可以,對方那邊看得到,我下載紅字信息表是xml格式,要把下載的xmⅠ格式發給對方嗎?是用稅務Uk申請紅字信息表

84785028 

2022 12/28 21:43
老師,要寄紅沖發票,也是寄發票聯和抵扣聯,二聯嗎

易 老師 

2022 12/28 21:48
學員您好,是的,對的

84785028 

2022 12/28 21:57
老師,我再確認下,紅字信息表我這邊上傳就可以了嗎,要不要下載xml格式信息表發給對方?

易 老師 

2022 12/28 21:58
同學您好,上傳了就可以了的,對方一樣可以下載的

84785028 

2022 12/28 22:04
好的,謝謝,老師又專業又有耐心,感謝

易 老師 

2022 12/28 22:05
不客氣,有空給五星好評:,
