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老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平

84784949| 提問時間:2022 12/27 15:26
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借::應付賬款-暫估 貸營業外收入
2022 12/27 15:27
84784949
2022 12/27 15:28
如果暫估是負數呢,營業外支出嗎
家權老師
2022 12/27 15:32
怎么會出現負數呢?
84784949
2022 12/27 15:34
應該是做了退貨,需要對方開紅字發票,但是現在沒有開票,款也不用我們付了,這該怎么做平呢
家權老師
2022 12/27 15:37
那個就計入營業外收入
84784949
2022 12/27 15:52
好的老師還有一個問題,就是我們做暫估之前有兩筆負數,賬上是借:庫存商品 -100,貸:應付賬款暫估:-100,然后有收到發票的就轉入應付賬款了,現在應付賬款付了一部分,剩余的不支付了,賬上應付賬款-應付供應商貨款 余額貸方50,導致現在整個應付賬款科目是借方余額,我該怎么調平呢
家權老師
2022 12/27 16:01
就按我前邊說的,計入營業外收入或者支出
84784949
2022 12/27 16:04
那現在明細科目,應付賬款暫估是借方余額,應付供應商貨款是貸方余額我是需要借營業外支出,貸應付賬款暫估,然后借應付供應商貨款,貸營業外收入嗎
家權老師
2022 12/27 16:08
是的,沖平就是了呀
84784949
2022 12/27 16:21
那這個應付賬款有的月份有發票,有的月份沒發票,我全進營業外,到時候交稅有沒有影響呢
家權老師
2022 12/27 16:22
自己想辦法吧,不能老是那樣子。這個是管理上的問題
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