問題已解決
2020年收到進項稅發票22萬,2022年9月做沖紅-22萬,稅務專管員非讓該20年報表去,這能改嗎?怎么改?



你好
可以的,這個可以更正申報2020年的申報表的
2022 12/27 15:18

84784957 

2022 12/27 15:19
那我現在的賬怎么做分錄呀

王超老師 

2022 12/27 15:20
你當時的分錄是什么,我給你對應的分錄

84784957 

2022 12/27 15:26
不用調整以前前度損益嗎?就之前年份怎么做的賬現在做相反的分錄就可以嗎?

王超老師 

2022 12/27 15:26
要看你其他科目有沒有涉及利潤表的

84784957 

2022 12/27 15:31
當時走了費用了

王超老師 

2022 12/27 15:32
是的,你當時走了費用
你當時的分錄是什么,我給你對應的分錄

84784957 

2022 12/27 15:33
現在稅務要去改表要補交企業所得稅

84784957 

2022 12/27 15:34
您的意思我只做相反的分錄,不用做以前年度損益調整是嗎?

王超老師 

2022 12/27 15:35
你金額少的話,是可以不通過以前年度損益調整的

84784957 

2022 12/27 15:43
我們是小公司,22萬挺多的

王超老師 

2022 12/27 15:44
那么你通過以前年度損益調整的

84784957 

2022 12/27 15:45
以前年度的這個我不太會分錄怎么寫呢

84784957 

2022 12/27 15:48
我改的是20年的報表,現在分錄怎么做呢?

王超老師 

2022 12/27 15:49
你當時的分錄是什么,我給你對應的分錄

84784957 

2022 12/27 15:52
剛才你還說讓我用以前年度損益呢,現在你又讓我對沖分錄?到底怎么著呀?

王超老師 

2022 12/27 15:55
你當時的分錄一直沒有給我阿

84784957 

2022 12/27 16:03
這樣做的

王超老師 

2022 12/27 16:04
你現在要做調整分錄 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整? 增值稅

84784957 

2022 12/27 16:06
知道了,謝謝老師

王超老師 

2022 12/27 16:07
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
