問題已解決
企業所得稅年末應該是為0的,但是現在為借方余額,我應該怎么處理?



你好你好,哪個科目的金額是負數?
2022 12/26 16:30

84784953 

2022 12/26 16:32
企業所得稅為借方余額,我做的借以前年度損益調整貸應交稅費應交企業所得稅,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整

84784953 

2022 12/26 16:32
這樣處理可以嗎

玲老師 

2022 12/26 16:34
你好? 負數是怎樣產生的呢? ??

玲老師 

2022 12/26 16:35
是多交所得稅了嗎??

84784953 

2022 12/26 16:36
看以前的憑證是交稅之前沒有計提,然后又產生了退稅

84784953 

2022 12/26 16:38
我做的處理正確嗎老師?

玲老師 

2022 12/26 16:38
你好??借以前年度損益調整貸應交稅費應交企業所得稅,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
這是補記提的? ? 再把退稅的分錄也要做上? ?

84784953 

2022 12/26 16:39
好的,謝謝老師

玲老師 

2022 12/26 16:39
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!
