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問題已解決

老師,結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證抵扣的分錄怎么做?

84785021| 提問時間:2022 12/19 10:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 12/19 10:55
84785021
2022 12/19 11:12
比如本月銷售稅額:25423.88,進(jìn)項:25077.09,怎么做一筆結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 25423.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 25077.09 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 346.79 然后計提增值稅跟繳納增值稅如下圖對嗎?
玲老師
2022 12/19 11:26
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅25077.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)25077.09 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)25423.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅??25423.88 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅?25423.88-?25077.09
84785021
2022 12/19 11:29
第1步:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅25077.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)25077.09 第2步、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)25423.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 25423.88 第3步:計提,第4步:繳納 ,那計提跟繳納的分錄是對的嗎?我已經(jīng)在計提的時候做了借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 25423.88- 25077.09,就不需要在結(jié)轉(zhuǎn)的時候做了吧
玲老師
2022 12/19 11:35
。你這些做完就可以了。交稅的時候再寫一個交稅的分錄就行了。未交增值稅貸銀行存款。
84785021
2022 12/19 11:36
老師,你的意思是不需要計提,做了結(jié)轉(zhuǎn)就可以,到時候繳稅就行?
玲老師
2022 12/19 11:37
計提稅款第三個分錄就是已經(jīng)給你寫了。
84785021
2022 12/19 11:40
老師,好的,那像我圖片中的計提跟繳納做賬分錄是對的吧
玲老師
2022 12/19 12:00
您好,是的,是正確的呢
84785021
2022 12/19 12:06
老師,那如果上個月有留抵的,也是一樣的做分錄嗎
玲老師
2022 12/19 12:08
留抵不用交增值稅和附加稅, ,期末計提分錄,借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅
84785021
2022 12/19 12:10
那到下個月把留抵用掉的時候是不是這樣做賬,上期留抵的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
玲老師
2022 12/19 12:40
下個月直接抵扣就可以了
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