問題已解決
老師 國內采購的產品 賣到國內還有國外的會計分錄怎么做



如果是一般納稅人,
借庫存商品、
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行存款
銷售到國內,借銀行存款
貸主營業務收入、
應交稅費,
借主營業務成本貸庫存商品
銷售到國外,借銀行存款貸主營業務收入,
借主營業務成本貸庫存商品,
借其他應收款,貸應交稅費、出口退稅,
借銀行存款貸其他應收款
2022 12/15 15:20

84784989 

2022 12/15 15:25
銷售到國外是不是不用貸方 銷項稅 反而可以退稅 應交稅費出口退稅 是不是按收入*稅率

郭老師 

2022 12/15 15:26
你對的是的,
退稅是這么算的,如果你的退稅率和進項的稅率是一致的,直接按照購買發票的不含稅金額乘以稅率,也就是發票上的稅額就可以啦。

84784989 

2022 12/15 15:31
意思我出口發票是沒有稅額 我出口不含稅金額1萬 稅額就是1300我的進項有3000這個時候我是不是申請退稅的記賬的貸方應交稅費,出口退稅1300

郭老師 

2022 12/15 15:32
出口是不需要交增值稅的,沒有稅額,開的是零稅率的發票,你的銷售價格是1萬的話,借銀行存款貸,主營業務收入1萬。

84784989 

2022 12/15 15:32
借其他應收款1300貸應交稅費出口退稅1300
是這樣嗎老師 分錄 然后 申報的時候也只可以退1300

郭老師 

2022 12/15 15:34
發票的金額是1萬,稅額是1300嗎?如果是的話,可以的。

郭老師 

2022 12/15 15:35
進項發票不是看你的銷售發票,你的收入和成本不應該一樣的。

84784989 

2022 12/15 15:36
是啊 我意思我做分錄的時候 其他應收款這樣核對金額沒錯吧

郭老師 

2022 12/15 15:38
是的是的,沒有問題的,正確的。
