問題已解決
老師 您好 籌建期間 款未付 發票未到 暫估入賬(裝修辦公室桌椅、柜子),合同價格是37000元,我做的分錄是:借:管理費用-開辦費 貸:其他應付款-家具公司 這樣對嗎



嗯嗯,可以的,沒問題
2022 12/15 09:54

84784980 

2022 12/15 09:59
老師 如果在2023年 付款了 也開票了 金額不一致比37000少點,科目要走以前年度損益調整嗎,分錄怎么寫?

家權老師 

2022 12/15 10:00
金額相差不大,直接調整當年的費用

84784980 

2022 12/15 10:02
老師 能寫下分錄嗎

家權老師 

2022 12/15 10:03
直接計入當年的管理費用呀
