問題已解決
老師,我從7月份,進項一直大于銷項,知道11月份,進項加留抵小于銷項,要交增值稅了,這幾個月的增值稅賬務怎么處理呢



同學,你好
你是問增值稅的結轉分錄?
2022 12/13 18:10

84784947 

2022 12/13 18:12
對啊,我7-10月的銷項小于進項,11月份,要交增值稅了,我怎么做分錄呢?7、8、9、10我需要做結轉嗎?

小菲老師 

2022 12/13 18:14
同學,你好
一般納稅人結轉增值稅的 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

84784947 

2022 12/13 18:29
老師,是不是我有留抵是不做賬務處理,但我11月份留抵加進項也小于銷項,這時怎么做賬呢

小菲老師 

2022 12/13 18:30
同學,你好
轉到應交稅費-未交增值稅

84784947 

2022 12/13 18:30
那我那個留抵怎么處理呢

小菲老師 

2022 12/13 18:31
同學,你好
轉到應交稅費-未交增值稅,然后繳納增值稅
