問題已解決
老師,建筑公司與開發商簽的清包合同,簡易計稅,建筑公司又將勞務分包給一家勞務公司,建筑公司交增值稅時可以按減除分包款后的差額計稅,那減除的這部分分包款,建筑公司可以開專票給開發商嗎?比如建筑公司收開發商100萬,支付給勞務公司80萬,建筑公司可以開100萬的專票給開發商嗎?如果開100萬的專票給開發商,那怎樣才能按(100—80)*3%差額交增值稅呢?是在電子稅務局操作嗎?



同學你好
這個可以開的
可以開專票
2022 12/13 17:11

84785033 

2022 12/14 08:50
全額開票,那這個差額怎么報稅呢?

樸老師 

2022 12/14 09:01
同學你好
這個是扣除成本之后預繳的
這是異地預繳的差額預繳

84785033 

2022 12/14 14:27
不是異地,注冊地和項目所在地在在同一座城市。這個在申報表里有單獨一列填差額的嗎?

樸老師 

2022 12/14 14:34
同學你好
那你不用預繳呀

樸老師 

2022 12/14 14:34
這個如果要預繳是扣除成本之后預繳
