問題已解決
老師好,跨月專票怎么紅沖呢?是因為稅號錯誤了,當月稅也交了,現在處理



同學,你好
開具紅字發票
2022 12/12 13:55

84785012 

2022 12/12 13:59
老師你有沒有開紅字發票的流程

小菲老師 

2022 12/12 14:01
同學,你好
實行增值稅專用發票電子化的新辦納稅人開具增值稅電子專用發票(以下簡稱“電子專票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止、銷售折讓等情形,需要開具紅字電子專票的,按照以下規定執行:
(一)購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。
購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。
(二)稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。
(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字電子專票,在發票管理系統中以銷項負數開具。紅字電子專票應與《信息表》一一對應。
(四)購買方已將電子專票用于申報抵扣的,應當暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字電子專票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

84785012 

2022 12/12 14:21
老師,我是之前月份的,是紙質的專用發票

小菲老師 

2022 12/12 14:27
同學,你好
嗯,開具紅字信息表,然后開具紅字發票

84785012 

2022 12/12 14:38
開了以后,再按照正常的開給對方嗎?像這種情況交的稅怎么辦?

小菲老師 

2022 12/12 15:33
同學,你好
是的
一正一負,不用繳稅

84785012 

2022 12/12 15:53
老師,那這個紅字發票咋個做賬呀

小菲老師 

2022 12/12 16:55
同學,你好
和藍字發票分錄一樣,金額負數
