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1.某酒廠 12 月銷售糧食白酒 12000斤,不含稅單價為 5 元/斤,隨同銷售的包裝物價格 7254 元;本月銷售禮品盒 6000 套,售價為 300元/套,每套包括糧食白酒2斤、不含稅單價 80 元,干紅酒2 斤、不含稅單價70元。該企業 12月應納消費稅 391240 元。請給出消費稅納稅籌劃方案,說明籌劃原理,不需要計算節稅金額。(10分) 2.某股份公司 《居民企業)轉讓技術,與受讓方簽訂了 3年的協議,共需收取1200 萬元技術轉讓費。以下三種收取技術轉讓費的方案哪種最優?(20分) (1)三年平均收取技術轉讓費。合計收取 1200 萬元,則平均每年收取技術轉讓費400 萬元。 (2)第一年多收技術轉讓費700 萬元,后續年份少收技術轉讓費《每年250 萬元)。 (3)第一年收取100 萬元技術轉讓費,第二年收取200 萬元技術轉讓費,第三年收取900 萬元技術轉讓費。

84784965| 提問時間:2022 12/11 16:51
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土豆老師
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格證,初級會計師,中級會計師,CPA稅法,CPA經濟法
你好同學,有什么不懂的問題?
2022 12/11 17:32
土豆老師
2022 12/11 17:45
答:納稅計算應納消費稅=[12000x5+7254÷(1+13%)]x20%+12000x0.5+6000x300x20%+6000x4x0.5=391283.89元 2(1) 答:三年平均收取技術轉讓費。合計收取1200萬元,那么平均每年收取技術轉讓費400萬元。每年所得額均在納稅免征額以下,三年均不發生所得稅納稅義務。 (2) 答:第一年多收,后續年份少收技術轉讓費。第一年收取700萬元技術轉讓費,超出了免征額200萬元,需要減半繳納企業所得稅。應納稅額為:(700-500) X 25%X50%+0+0=25(萬元) (3) 答:起始年份少收,第二、第三年多收技術轉讓費。第三年收取900萬元技術轉讓費,超出了免征額400萬元,需要減半繳納企業所得稅。應納稅額為:0+0+(900-500)X25%X50%=50(萬元)
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