問題已解決
收到往期多繳的增值稅退款,申報時期初未繳稅額那欄還有負數金額怎么弄



您好,那您把負數紅字沖回,借銀行存款,借應交稅費應交增值稅(進項稅)(紅字)
2022 12/10 14:41

84785029 

2022 12/10 14:43
那申報表上怎么填,申報表需要填嗎?

小林老師 

2022 12/10 14:51
您好,納稅人在繳回已退還的全部留抵退稅款后,辦理增值稅納稅申報時,將繳回的全部退稅款在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負數,并可繼續按規定抵扣進項稅額。

84785029 

2022 12/10 14:52
這個款已經退給公司了,怎么還能繼續抵扣

小林老師 

2022 12/10 14:57
您好,留抵退稅填寫負數,剩余部分可以繼續抵扣
