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老師,2022年小規模符合免征增值稅的無票收入,需要計提應交稅費增值稅,然后再把應交稅費增值稅轉入營業外收入嗎? 比如公司收款103萬,沒有開票,主營業務收入應該是100萬,還是103萬?



同學你好,不需要。全部作到收入里就可以。
2022 12/08 19:30

立峰老師 

2022 12/08 19:31
1-3月可以這樣做,4-12月不需要這樣做。

老師,2022年小規模符合免征增值稅的無票收入,需要計提應交稅費增值稅,然后再把應交稅費增值稅轉入營業外收入嗎? 比如公司收款103萬,沒有開票,主營業務收入應該是100萬,還是103萬?
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