問題已解決
請問老師這個分錄怎么寫,發放工資,有一部分人沒有發工資,打圈的沒有發,現目前我這個分錄應該怎么寫啊?能具體算出數嗎?



沒有發就計入其他應付款
2022 12/08 16:58

84784973 

2022 12/08 17:13
后面要發啊!怎么會計入其他應付款

家權老師 

2022 12/08 17:15
你可以掛在應付職工薪酬,標準的做法就轉入其他應付款,

84784973 

2022 12/08 17:24
掛在應付職工薪酬下怎么做賬,麻煩老師具體寫一一下吧,

家權老師 

2022 12/08 17:26
計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資
貸:應付職工薪酬-工資
部分發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
? ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅
? ?銀行存款
以后再發工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:銀行存款
