問題已解決
我上個月的進項票沒有用完,已經做了應交稅費應交增值稅進項稅額,我怎么結轉


你好同學,稍等,我整理一下發你
2022 12/07 09:35

84785002 

2022 12/07 09:35
好的老師
魯老師 

2022 12/07 09:45
月末,如果有留抵稅額,企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理:借:應交稅金--未交增值稅。貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)

84785002 

2022 12/07 13:30
對方開的發票已經紅沖了,我怎么能查到
魯老師 

2022 12/07 13:31
專票你可以再認證平臺看這張紅字發票,普票沒有辦法查到
