問題已解決
老師好,請問購買飲料用作員工福利的會計分錄是不是:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金/銀行存款



你好,這樣處理是正確的。
2022 12/06 16:07

84785034 

2022 12/06 16:20
那老師,當初購入的時候因為取到的是專票,所以抵扣了進項,也做了進項稅額轉出,所以這筆分錄我跳過了應付職工薪酬,直接做成:借:管理費用-福利費 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅額轉出 這樣可以嗎

玲老師 

2022 12/06 16:26
這樣處理可以的是的。
