問題已解決
之前是借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方全票沖紅了,現(xiàn)在怎么做分錄



你好,做上面這個(gè)負(fù)數(shù)分錄就行。然后增值稅表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 12/06 10:06

84784953 

2022 12/06 10:07
借費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 

2022 12/06 10:08
你好,這樣處理也可以的,可以。

玲老師 

2022 12/06 10:08
沒有收到銀行退款的時(shí)候,這樣處理可以收到退款,再做一筆收款的分錄。

84784953 

2022 12/06 10:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是再借方負(fù)數(shù),還是在貸方正數(shù)

玲老師 

2022 12/06 10:11
你好,在貸方用正數(shù)表示。
