問題已解決
請老師寫出詳細的數字,以便我看的明白!



你好,過程復雜晚些給你答案
2022 12/02 10:24

家權老師 

2022 12/02 12:08
1.借:在建工程47600
貸原材料45600
應付職工薪酬-工資2000
借:固定資產47600
貸:在建工程47600
2.借:預付賬款9000
貸:銀行存款9000
3.借:管理費用-房款攤銷 9000/5
貸:預付賬款 1800
4.借:原材料1000
營業外支出500
貸:銀行存款1500

84785006 

2022 12/02 21:36
老師為什么第二問分錄是預付賬款,不是固定資產?

家權老師 

2022 12/02 23:17
你好,這個期限很短,只有5個月

84785006 

2022 12/02 23:18
那也應該是短期賬款呢

家權老師 

2022 12/02 23:23
應該是待攤費用,現在沒有那個科目了,以預付賬款代替
