問題已解決
你好老師,現在11月份,作廢6月的銷項票,怎么操作呢,報的稅又怎么操作呢



你好,直接做分錄紅沖6月的銷售分錄就是了。增值稅也是沖減11月的增值稅
2022 11/28 09:52

84784980 

2022 11/28 09:54
你好老師,報稅系統,怎么操作呢?
再就是開票系統怎么操作

家權老師 

2022 11/28 09:57
開票系統你要先開紅字信息申請,然后再開負數發票。
報稅系統直接根據紅沖后的凈收入報稅

84784980 

2022 11/28 10:00
明白了,謝謝老師

家權老師 

2022 11/28 10:00
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
