問題已解決
本月開了銷售票,木有成本票進來,這樣處理對嗎?



同學你好
對的
是這樣做的
2022 11/25 15:19

84785038 

2022 11/25 15:43
當初暫估金額五十多萬,現在只收到13萬多的票,是這樣處理嗎?根據收到的發票先紅沖部分金額?如果這個月木開銷售票,可以結轉成本嗎?

樸老師 

2022 11/25 15:52
同學你好
這個可以結轉成本的

樸老師 

2022 11/25 15:52
同學你好
收到發票的時候紅沖暫估的然后按照發票來做

84785038 

2022 11/25 16:09
上個月是開銷售票,成本票沒進來,暫估成本,這個月是成本票來了,木有開銷售票,也是可以按實際票結轉成本的吧?

樸老師 

2022 11/25 16:21
同學你好
對的
這個可以的哦
