問題已解決
老師 這張發票我們實際付款金額是23577元,這個賬務應該怎么處理呢,就不想讓對方紅沖了,直接入賬,應該怎么做這個賬務呢



你好,你們把它全部認證了,認證之后你開紅字信息表,對方給你開紅字發票就可以的,這個是銷售貨物的嗎?
2022 11/24 11:13

84784998 

2022 11/24 11:14
我就不想開紅字信息了,對方也不想重開了,我就直接入賬行嗎老師,我轉款按23577元轉,剩下的我走現金行不呢

郭老師 

2022 11/24 11:17
營業外收入里面的或者是你自己進項轉出紅沖。

84784998 

2022 11/24 11:18
老師我現在說的是我就正常做成本,實際也就多抵扣了一千元的進項,開來開去也麻煩,我就直接入賬,然后款項肯定是按實際的轉給對方嘛,但是和發票還有差額,差額的這部分我走現金行不

郭老師 

2022 11/24 11:21
可以的,可以這么做的。

84784998 

2022 11/24 11:22
那就行,賬上可以這么體現,因為這開來開去也麻煩,本身都抵了,如果紅沖我們還得作進項轉出吧

郭老師 

2022 11/24 11:23
借銷售費用、應交稅費、應交增值稅、進項貸、銀行存款、庫存現金。

84784998 

2022 11/24 11:25
嗯嗯 謝謝老師,假如對方要是要求重開,那我們10月的進項是不是在11月得轉出呢,如果在11月轉出這筆進項后而10月的進項不夠,是需要交稅的,這增值稅申報系統是讓我補10月還是算在11月呢

郭老師 

2022 11/24 11:30
嚴格來說應該是十月份,稅務局沒有規定的,你可以在11月份。

84784998 

2022 11/24 11:33
我在11月份申報增值稅時從11月份轉出10月份的這筆進項稅就可以了吧

郭老師 

2022 11/24 11:41
可以的,可以這么做的
