問題已解決
老師,你好!本月采購原料,料已到庫,但是未付款,未付款的原料是本月生產產品的其中幾個原料,我要怎么暫估原料入庫,和暫估生產成本,暫估結轉庫存呢?下月又改怎么沖回?



您好
借:原材料-某某 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估應付賬款-某某
然后生產領用
借:生產成本
貸:原材料-某某
借:庫存商品
貸;生產成本
收到發票后沖銷暫估就好了
2022 11/23 19:41

84784993 

2022 11/23 19:57
就比如說,生產一個計算器,是由1.2.3.4種材料組成,然后是4號原料沒有付款,這個4號原料的款就是應付賬款~暫估應付賬款~.**? ?領用原材料時也是借生產成本(這個生產成本需要暫估嗎)? 然后還有庫存商品也需要暫估嗎?

bamboo老師 

2022 11/23 19:59
生產成本 庫存商品都不需要暫估的?

84784993 

2022 11/23 20:04
那就是,只需要暫估沒有付款部分,然后確認生產成本和庫存商品對吧,下月紅沖應付款?

bamboo老師 

2022 11/23 20:09
暫估的是沒有收到發票的部分 不是沒有付款的部分 收到發票紅沖暫估就好了

84784993 

2022 11/23 20:15
料到庫,款付款,未來發票就是暫估了嘛

bamboo老師 

2022 11/23 20:25
料到庫 款已付 沒有收到發票 也應該暫估入賬

84784993 

2022 11/23 21:37
好的呢,謝謝

bamboo老師 

2022 11/23 21:37
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問??!
