問題已解決
老師,比如銷項200,進項300,已交稅金100,那期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么寫,這個是期末科目余額



同學(xué)你好
不需要做分錄同學(xué)
2022 11/23 19:03

立峰老師 

2022 11/23 19:03
形成留抵了,不需要做分錄

84784964 

2022 11/23 19:07
那進項大于銷項也不用納稅申報嗎

立峰老師 

2022 11/23 19:08
申報需要申報,會形成留抵

84784964 

2022 11/23 19:13
那轉(zhuǎn)出多交增值稅是怎么用的

立峰老師 

2022 11/23 19:16
有應(yīng)納稅額時才用到它

84784964 

2022 11/23 19:34
我就想知道這個轉(zhuǎn)出多交增值稅是干嘛用的

立峰老師 

2022 11/23 19:39
比如期末有應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 100
申報繳稅

84784964 

2022 11/23 20:10
不是應(yīng)交增值稅有一個三級科目轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個科目怎么用的

84784964 

2022 11/23 20:10
和什么有關(guān)系

立峰老師 

2022 11/23 21:09
這個科目一般用不到,沒有企業(yè)多交的
