問題已解決
老師你好,請問下銀行手續費未收到發票時分錄做成借:管理費用 貸:銀行存款,次月收到發票后要怎么調整分錄



你好,你們單位是充電器的嗎?
2022 11/23 15:39

郭老師 

2022 11/23 15:40
打錯了,你們單位現在還屬于籌建期的嘛,籌建器材做管理費用里面的。

84785009 

2022 11/23 15:45
不是,是跨行轉賬的手續費和籌建期的開戶費,年末收到了專票,要怎么調整分錄

郭老師 

2022 11/23 15:47
借其他應付款,借管理費用負數,
借財務費用、手續費、
應交稅費、應交增值稅進項,
貸其他應付款。

84785009 

2022 11/23 16:05
老師,您可以看下我的問題嗎,我的意思是我已經做成了借財務費用 貸銀行存款了,后期收到專票我應該怎么調整

郭老師 

2022 11/23 16:10
你好,你上面寫的是做到管理費用,我給你紅沖的管理費用借其他應付款借管理費用負數,這個對不對,因為錢沒有退回來,你這個銀行存款不能做借方銀行存款
用了一個往來科目來代替
第二步做的是發票的
借財務費用、手續費、
應交稅費、應交增值稅進項,
貸其他應付款
這個是做進項
沒有問題吧

84785009 

2022 11/23 16:21
老師不可以直接做調整的分錄嗎,借:應交稅費、應交增值稅進項100,借財務費用手續費負數100

郭老師 

2022 11/23 16:24
可以的,可以這么做的。
