問題已解決
老師這個分錄里的應付股利要轉(zhuǎn)到那個科目啊?



您好,這個就是在負債科目,期末在其他應付款里邊
2022 11/19 15:20

84785016 

2022 11/19 15:24
借其他應付款貸應付股利嗎?

小鎖老師 

2022 11/19 15:29
嗯對是這個意思的

84785016 

2022 11/19 17:24
那其他應付款就成負數(shù)了

小鎖老師 

2022 11/19 18:37
那沒事,他期末可以結(jié)轉(zhuǎn)的

84785016 

2022 11/19 19:01
期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里啊老師

小鎖老師 

2022 11/19 19:54
其他營收和應付科目對沖,你好

84785016 

2022 11/19 19:56
對沖分錄老師寫一下

小鎖老師 

2022 11/19 21:30
借 其他應收款? ?貸 其他應付款,這樣

84785016 

2022 11/19 21:30
感覺不對吧老師

小鎖老師 

2022 11/19 21:31
怎么啦你說結(jié)轉(zhuǎn)的不對還是什么?

84785016 

2022 11/19 21:32
那又增加了其他應收款,其他應收款怎么辦啊

小鎖老師 

2022 11/19 21:33
沒事兒啊,你掛在那里就行了,本來就是你們要分紅的

小鎖老師 

2022 11/19 21:33
因為他本來就是你們的分紅款

84785016 

2022 11/19 21:34
老師我問上了最后進利潤分配,謝謝你

小鎖老師 

2022 11/19 21:34
那是股票股利股票股利才那樣說的
